
7月22日,屯兰矿纪委、审计部成立专项检查组对多经公司、后勤服务中心开展2026年二季度财务专项检查,持续夯实企业财务管理规范化水平。
本次专项检查坚持问题导向、实效导向,重点围绕费用报销审核、资金支付管理、账务核算规范、内控流程执行等关键环节开展细致核查。检查组通过查阅财务凭证、翻阅台账资料、核对账务数据、现场问询核实等方式,全面排查日常财务管理中的薄弱环节和潜在风险。
检查过程中,检查组梳理出多经公司2项管理不规范问题。针对排查发现的问题,检查组现场逐一反馈,明确整改要求。下一步将持续督促相关部门健全内控管理制度、规范财务核算流程,切实以严谨细致的财务管理,为屯兰矿高质量稳健发展筑牢合规保障。
●杨涵茜